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集团审计部开展2023年度财务收支与绩效审计交流会

时间:2024-05-21浏览: 作者:胡燕琴来源:审计部

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5月16日,审计部开展经验交流会,就2023年度财务收支与绩效审计注意事项展开交流与讨论。部门负责相关业务工作人员参加交流。

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会议要求,要充分发挥内部审计服务效能,坚持实事求是的原则,深入企业了解经营情况,重点审查财务收支的规范性、利润反映的真实性,往来清收的及时性;要按照国资委企业绩效评价标准及集团考核办法,对集团子(控)公司2023年度绩效完成情况进行审计,争取高质量完成2023年度绩效审计工作,确保年度绩效薪酬及时兑现。

会议指出,2023年度财务收支与绩效审计工作时间紧、任务重,青年员工要以财务收支审计与绩效完成情况审计为契机,在审计实践中锻炼能力,早日扛起独立开展审计项目的重担。

会议强调,要透过现象看本质,揭示新情况、发现新问题。要充分发挥审计工作的监督和风险防范作用,增强审计监督的穿透性,通过高效的审计工作提升集团企业防风险意识和抗风险能力,夯实集团稳健运营的基础。